Поддержите наш проект – поделитесь с друзьями

Бизнес в Великобритании построен на четких правилах. Конец финансового года — стрессовый период для многих руководителей: какую финансовую отчетность и в какие сроки необходимо сдать в государственные органы, какие изменения произошли в законодательстве, какую сумму налога необходимо заплатить…

Что читают с этим материалом?

бизнес в Великобритании, деньги, банкноты

Когда у кого «конец года»

— бизнес в Великобритании

Конец отчетного периода компании, ее финансового года. У каждой фирмы эта дата своя, и чаще всего она не совпадает с календарным годом, так как зависит от даты регистрации компании в Регистрационной палате (Companies House).

После окончания периода у директора есть 9 месяцев для того, чтобы сдать годовой отчет в Регистрационную палату и заплатить налог с прибыли, и 12 месяцев — для того, чтобы подать декларацию (форма CT600) в Налоговую службу.

Годовая отчетность

— бизнес в Великобритании

Финансовая отчетность (statutory accounts) состоит из:

  1. отчета о прибыли и убытках компании (income statement),
  2. ее баланса (statement of financial position)
  3. пояснительных примечаний (footnotes).

Отчетность сдается в полном формате в налоговую, и в сокращенном — в Companies House.

Фонд оплаты труда

— бизнес в Великобритании

Если у компании есть работники (даже если это всего один директор), ее необходимо зарегистрировать как работодателя, и затем подавать ежемесячную отчетность по зарплате в налоговую в электронном формате RTI.

Также необходимо делать пенсионные отчисления за работников с ежемесячными отчетами.

Если бизнес связан со строительством, необходимо зарегистрироваться по системе CIS. Она обязует платить зарплаты субподрядчикам, вычитая CIS-налог по ставкам 0%, 20% или 30%. Отчет по CIS подается в налоговую в электронном формате не позднее 19-го числа каждого месяца.

Совет: схема, при которой владелец выплачивает себе минимальную зарплату, равную безналоговой ставке, а остальную прибыль забирает дивидендами, позволяет извлекать прибыль с наименьшими налоговыми потерями.

Отчетность по НДС (VAT returns)

— бизнес в Великобритании

Если оборот компании за год достиг £85 тыс., необходимо зарегистрироваться для выплаты VAT и выставлять своим клиентам счета с VAT. Но оформить VAT можно и ранее, если бизнесу это экономически выгодно и есть VAT к возмещению. После VAT-регистрации компания сможет вернуть налог на приобретенные в течение шести месяцев до регистрации услуги и на приобретенные за последние четыре года товары.

Читайте также  Бизнес во Франции – как открыть и вести, виды предприятий

Что читают с этим материалом?

Похожая ситуация у компаний с продажами с нулевой налоговой ставкой VAT. Например, при строительстве новых зданий возникает VAT к возмещению. Субподрядчики таких компаний должны выставлять счета со стандартным VAT (если они VAT оформлены). Только компания-подрядчик может получить налоговый сертификат на нулевую процентную ставку VAT.

Налоговая декларация компании (CT600)

— бизнес в Великобритании

Налоговая декларация компании содержит информацию о доходах, расходах и всех налоговых вычетах, которыми компания смогла воспользоваться, чтобы снизить налоговую базу и заплатить меньше налогов.

Текущая ставка налога на прибыль компаний (Corporation Tax) в Великобритании — 19%. Прогнозируется, что она будет постепенно уменьшаться до 17% к 2020 году, что должно сделать страну более привлекательной для ведения бизнеса.

Подтверждение сведений о должностных лицах (Confirmation Statement)

— бизнес в Великобритании

Ежегодно главам компаний необходимо сдавать отчет, подтверждающий сведения о компании, содержащиеся в Регистрационной палате. Этот отчет обязан уведомлять об всех изменениях, происшедших за год, в том числе о директорах и владельцах. Если такой отчет не сдан, то компания может быть закрыта вместе с банковским счетом, а все средства переданы государству.

Источник angliya.com

Что читают с этим материалом?

Поддержите наш проект – поделитесь с друзьями